日期: 2019-08-02 浏览量:421 来源:阜新市海州区统计局 责任编辑:杨潇 文字大小: 大 中 小
第一部分 阜新市海州区统计局概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 阜新市海州区统计局2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
第三部分 阜新市海州区统计局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜新市海州区统计局概况
一、主要职责
1、组织领导和协调全区统计工作;贯彻执行我市统计发展规划、基本统计制度及统计部门规范性文件;统一领导、监督检查全区机关及辖区内企事业单位统计工作和统计法律、法规的贯彻实施;依法开展统计执法检查,查处统计违法行为;指导全区统计工作。
2、贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系;实施全区国民经济核算和全区投入产出调查,核算全区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门拟订全区重大国情国力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育、卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,物业管理,房地产中介服务等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供全区有关调查的统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查有关统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、城乡建设、对外贸易和对外经济、财政、金融等全区性基本统计数据。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
6、组织全区各部门对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计调查、统计分析和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7、管理全区各部门的统计调查项目,执行国家统计标准;指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作;依法监督管理涉外调查活动。
8、指导全区统计专业技术队伍建设,配合上级统计部门组织全区统计专业技术职务资格考试申报工作和统计从业资格认定申报工作。
9、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
10、宣传贯彻统计法规和制度,依法在全区开展执法检查工作。
11、根据中华人民共和国《统计法》和《统计执法检查规定》规定的职责权限检查统计法规和统计制度的实施,查处统计违法行为。
12、完成上级统计检查机构交办的统计执法工作。
13、承办区政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
无
三、部门决算单位构成
纳入阜新市海州区统计局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无
第二部分 阜新市海州区统计局2018年度部门决算公开报表.xlsx
第三部分 阜新市海州区统计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计68.80万元,包括:
1.财政拨款收入57.07万元,其中:公共预算财政拨款收入57.07万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余11.73万元,主要是历年滚存资金等。
(二)支出总计60.73万元,包括:
1.基本支出60.64万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出52.90万元,对个人和家庭的补助支出3.96万元,商品和服务支出3.78万元。
2.项目支出0.09万元,主要包括日常办公经费统计信息事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余8.07万元
主要是日常办公经费及统计信息事务等原因形成的结余。
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增减情况。2018年,阜新市海州区统计局部门决算总收入68.80万元,比上年减少61.94万元,下降47.38%,收入同比减少的主要原因是人员减少,故财政拨款收入减少。
2.支出增减情况。2018年,阜新市海州区统计局部门决算总支出60.73万元,同比减少支出47.17万元,下降43.72%,支出同比减少的主要原因是人员减少,故支出减少。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映阜新市海州区统计局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出60.73万元,其中:基本支出60.64万元,项目支出0.09万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出60.73万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出38.22万元,社会保障和就业支出14.07万元,医疗卫生与计划生育支出6.59万元,住房保障支出1.85万元。
1. 一般公共服务支出38.22万元,包括:
(1)行政运行38.13万元,主要是工资福利等支出。
(2)一般行政管理事务0.09万元,主要是差旅费等支出。
2. 社会保障和就业支出14.07万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0.66万元,主要是退休费等支出。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元,主要是机关事业单位基本养老保险费等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出6.59万元,包括:
行政单位医疗6.59万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出。
4. 住房保障支出1.85万元,包括:
住房公积金1.85万元,主要是住房公积金等支出。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2018年,阜新市海州区统计局部门决算财政拨款支出60.73万元,同比减少支出47.17万元,下降43.72%。 其中:基本支出减少43.33万元,下降41.68%;项目支出减少3.84万元,下降97.67%。基本支出减少的主要原因:人员减少,故基本支出减少。项目支出减少的主要原因:人员减少,故项目支出减少。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元。
1.因公出国(境)费0万元,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年阜新市海州区统计局机关运行经费支出3.78万元,比2017年减少1万元,降低20.9%,主要原因是人员减少,故机关运行经费减少。
(二)政府采购支出情况
2018年阜新市海州区统计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,阜新市海州区统计局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展2018年预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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