阜新市海州区党群服务中心2020年度部门决算

日期: 2021-08-03 浏览量:394 来源:阜新市海州区党群服务中心 责任编辑:秦玉剑 文字大小:


   

第一部分 阜新市海州区党群服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 阜新市海州区党群服务中心2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阜新市海州区党群服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜新市海州区党群服务中心概况

一、主要职责

负责为区委政务工作提供服务保障;负责为区委、人大、政协、群团有关部门提供辅助性服务。负责全区“一网五平台”运行管理;开展政策理论研究;完成档案、史志工作。负责协调配合绩效考评工作;对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。负责全区信访接待工作;开展维护社会稳定和处理社会矛盾纠纷工作;开展各项舆情舆论建设。为全区老干部提供服务;开展青少年校外教育。承担老科学技术工作者协会相关工作。

二、机构设置

办公室

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区党群服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分阜新市海州区党群服务中心2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分 海州区党群服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计439.18万元,包括:

1.财政拨款收入435.20万元,占收入总计的99.09%。其中:一般公共预算财政拨款收入435.20万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3.98万元,占收入总计的0.9%。

与上年相比,今年收入减少21.47万元,降低4.7%,主要原因:办公经费的减少。

(二)支出总计439.18万元,包括:

1.基本支出401.38万元,占支出总计的91.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出343.79万元,对个人和家庭的补助支出39.91万元,商品和服务支出16.87万元。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少21.47万元,降低4.66%,主要原因办公经费的减少。

(三)年末结转和结余37.80万元

主要是办公经费结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加33.47万元,增长773%,主要原因:基本支出结转等。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2020年度财政拨款支出401.38万元,其中:基本支出401.38万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少54.94万元,降低12.04%,主要原因:办公经费减少。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的102.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,其中:基本支出完成年初预算的102.78%,决算数大于年初预算数的原因是人员增加。项目支出年初预算未安排此项资金,故无法进行比对。

(二)具体情况

2020年度财政拨款支出401.38万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出279.46万元,占69.62%;社会保障和就业支出68.65万元,占17.10%;卫生健康支出28.94万元,占7.21%;住房保障支出24.33万元,占6.06%。

1. 一般公共服务支出279.46万元,具体包括:

事业运行279.46万元,主要是事业单位的正常运转等支出,完成年初预算的103.64%,决算数大于年初预算数的原因主要是一网五平台的建设。

2. 社会保障和就业支出68.64万元,具体包括:

1)事业单位离退休4.64万元,主要是退休金,养老保险等支出,完成年初预算的100%。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.20万元,主要是基本养老保险金等支出,完成年初预算的100%。

3)机关事业单位职业年金缴费支出1.57万元,主要是事业单位职业年金等支出。完成年初预算的100%。

4)死亡抚恤33.25万元,主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的105.05%。决算数大于年初预算的原因主要是今年无退休人员去世。

3. 卫生健康支出28.94万元,具体包括:

事业单位医疗28.94万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的83.86%,决算数小于预算数的原因是今年无丧葬费支出。

4. 住房保障支出24.33万元,具体包括:

住房公积金24.33万元,主要是住房公积金缴纳等支出,完成年初预算的86.86%,决算数小于年初预算的原因有人员调出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,“三公”经费年初预算为0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公”经费支出比2019年增加0万元,增长0%。

1.因公出国(境)费0万元,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%。

2.公务接待费0万元,2020年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元,增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出401.38万元,其中:人员经费383.70万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;日常公用经费17.67万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年海州区党群服务中心机关运行经费支出17.67万元,比2019年增加9.17万元,增长107.88%,主要原因是一网五平台的运营。

(二)政府采购支出情况

2020年海州区党群服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,海州区党群服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2020年海州区党群服务中心对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金405.51万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为 100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项);反映实行归口管理的事业单位职业年死亡抚恤支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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